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af Lizbeth Martinez 2 år siden

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FORMULARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Este documento presenta un formulario detallado para la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Incluye secciones específicas para ventas locales, devoluciones de impuestos sobre divisas para exportadores habituales, y un resumen impositivo para agentes de percepción del IVA.

FORMULARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

FORMULARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el formulario de declaración del Impuesto al Valor Agregado, a través de la página web institucional

1. INGRESO DE INFORMACIÓN

generar formulario y pago de impuesto
guardar información
FORMULARIO
AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

725, 727, 729 y 731 Retenciones en la fuente de IVA

Referencia: artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, Resolución No. NAC-DGER2008-0124 y demás normativa aplicable.

721-723 Retenciones en la fuente de IVA

Registro del valor de las retenciones del 10% y 20% efectuadas en su condición de Agente de Retención de acuerdo con la normativa tributaria vigente, conforme la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284 y sus reformas.

DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES

700-701-702 importaciones registros y proporciones de divisas

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En esta sección desde el 600 hasta el 621

ajustes

retenciones

saldos tributarios

compensaciones

impuestos causados

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

En esta sección desde el 500 hasta el 564

manifiestan

Notas de crédito

IVA generado

Adquisiciones

exentas del pago de IVA

no objeto de IVA:

contribuyentes RISE

gravados con tarifa 0%

Importaciones

Adquisiciones diferentes a cero con y sin crédito tributario

483 -484-485 Impuesto a liquidar
407 - 408 Exportaciones de bienes , servicios o derechos
423 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)

424 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)

401 - 406 Ventas locales gravadas con tarifa diferente de cero,o que gravan tarifa 0% con y sin crédito tributario

TRA

Subtopic

LLENAR: periodo fiscal , preguntas