da Patricia morignat mancano 4 anni
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Tiers/Lettrage et pour selectionner utiliser la barre d'espacemet
rapprochement bancaire
contrôle
vous devez conserver cet écart de 733,36 € sur les mois suivants.
sur les autres mois beaucoup d'écritures à modifier pour des erreurs de saisies.
RB 30/09 est faux de 733,36 €
lettrer les comptes clients et fournisseurs
plusieurs solutions sont possibles
guide saisie
saisie
Saisie des factures fournisseur dans l'application gestion commerciale
Selon le cas :
Créer une famille tarif promotion de noel
Création de nouveaux articles
Remarque :
les articles sur les factures sont les références du fournisseur et non de KFE !!!
Création de nouveau fournisseur
Tarifs pour promotion noel
TAUX de TVA
imputer les comptes de TVA ( logiciel comptabilité ou commercial)
structures paramètres/Sociétés/tables.TVA par régime fiscal
compte 445663 pour la TVA sur les achats DTM
vérification AIC
Types d’achat :
a) AIC, importation à vérification que AIC
Paramètre/société / gestion commerciale /Passation
Explicitation clients
CMAI = client mairie
CDEC = client deschamps
CCE = camping europe
le port forfaitaire nest facturé qu'une fois.
c'éer les bons de commandes puis les bons de rection et les factures car livraison partielles
Méthode
Modifier dans article/stocks/Article pour chaque articles promouvable la famille tarif : promotion noel
créer vente/tarif/famille article : des remises différentes selon administration etc...
créer famille comptable promotion noel
Difficultés
création des frais de ports en gestion commericale
paramètre/gestion commerciale/Ports et frais
facture du transitaire = imputation en achats de matières premières
ELEMENTS DE CONTRÖLE
Si le paramétrage de la TVA et des fournisseurs est juste :
_ facture gestion commerciale = factures documents support
Ereurs à ne pas commettre:
Attention création possible en gestion commerciale et comptabilité.
Si commerciale ( voir MOP)
Achat/fichiers /fournisseurs/nouveau
Attention à ne pas oublier de préciser le régime fiscal : DTM,INT ou EXO
pb : achat AIC , et achat DTM
--> régime fiscal = AIC et DTM à paramétrer pour que les factures fournisseurs saisies en gestion commerciales soient justes !! et donc les écritures générées en comptabilité justes aussi.
Conseils
soignez la forme
faites référence aux souces
respectez la commande :AIC et taux des DTM
Justification des taux de TVA
KFE achète en Guadeloupe, en France et dans l'UE.
Or en Gaudeloupe le taux appliqué est différent du taux français , c'est un taux spécifique DTM donc lorsque l'on saisit ensuite la facture du fournisseur en Gestion commerciale il faut que le taux sur la facture soit le taux réduit de 2,1 et non 5,5 % --> nécessité d'un paramétrage.
Pour les achats dans l'union européenne il s'agit d'AIC .
Factures et devis de nouveaux fournisseurs
Factures à comptabiliser
difficultés
ne pas se tromper de journal
pas de facture
astuce
possibilité de calculer directement avec le trtement comptable
difficulté
ne pas se tromper de taux ni de date de la première échéance
comptabilisation
création tableau en comptabilité puis comptabilisation
Difficultés : attention au journal auxiliaire choisi !!
annexe 1